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Notion : Contrôle interne

Nos documents

Filtrer par :

21 août 2006
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Le rapport du président sur le contrôle interne

Présentation - 25 pages - Comptabilité

Plan: Introduction, Les objectifs du contrôle interne, La description des procédures, La structure du rapport du président, Le rapport du commissaires aux comptes, Conclusion. La LSF (2003) impose aux présidents de SA et de sociétés faisant APE d'établir un rapport sur le...

27 déc. 2016
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Les contrôles internes et externes de l'exécution de la loi de finances

Fiche - 4 pages - Finances publiques

Organisation de la Cour des comptes : - organisation structurelle : - 7 chambres - 1 Président par chambre - 1 Président général : 1er Président assisté d'un comité consultatif. - organisation du personnel : - magistrats du siège - magistrats du parquet - personnel administratif

10 Oct. 2014
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Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne

Dissertation - 42 pages - Audit

Document: Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne - 90 pages

10 Oct. 2014
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Audit interne et contrôle de la fraude

Cours - 6 pages - Audit

Document: Audit interne et contrôle de la fraude, fiche d'audit de 4 pages Extrait: L'audit interne a été défini comme « une appréciation systématique et objective par les auditeurs internes des divers activités et contrôles d'une institution...

06 août 2014
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Contrôle de gestion: prix de cession interne

Cours - 3 pages - Économie générale

Centres de responsabilité : - Centre de gestion de charges: coûts, - Centre de profits: résultat, - Centres d'investissements: TRI, VAN : Résultat + rentabilité des investissements. Entre les différents centres de responsabilité pourront s'échanger des produits ou des services. Comment déterminer...

05 Mars 2013
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Les contrôles financiers internes : les contrôles en cours d'exécution voir les contrôles a posteriori

Fiche - 2 pages - Finances publiques

Il est en voie d'évolution sur le plan chronologique, le comptable n'intervenait qu'après le contrôleur financier quand l'engagement de la dépense avait été visé. Mais la réforme dans l'approche de la chaine de la dépense est en train de repenser son intervention. En particulier il se livre à des...

11 mai 2012
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Les risques de contrôle de la gestion, de l'audit externe et de l'audit interne: leurs limites, leurs points de convergence, leurs oppositions

Fiche - 5 pages - Stratégie

Dans un environnement instable et concurrentiel, les entreprises cherchent en permanence à obtenir l'information la plus fiable possible sur l'activité de l'entreprise et donc à exercer un contrôle sur cette activité. Pour parvenir à cet objectif, différentes structures vont être utilisées...

23 févr. 2012
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La modernisation des contrôles internes du budget

Dissertation - 6 pages - Finances publiques

Les contrôles internes du budget ont une importance toute particulière dans les situations de déficits excessifs ; en France, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a renouvelé en profondeur l'exercice de ce contrôle. Le contrôle...

13 Janv. 2009
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Le contrôleur de gestion dans son rôle d'information : communication interne et externe à l'entreprise

Présentation - 23 pages - Contrôle de gestion

Gérer une entreprise c'est... - Fixer des objectifs et mettre en oeuvre des moyens - Contrôler les résultats vs objectifs le contrôle est partie intégrante du processus de gestion (...)

30 Nov. 2001
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Quel contrôle politique pour Internet ?

Dissertation - 10 pages - Relations internationales

Quel contrôle politique pour Internet ? La question peut sembler quelque peu incongrue sous nos latitudes tant Internet est souvent connoté comme un média par essence incontrôlable, que les Etats pourraient tout au plus tenter de réguler. Pourtant, en dehors des pays dits occidentaux, de...

05 août 2025

Dans quelles mesures l'audit interne impacte-t-il les performances de l'entreprise ? - publié le 06/07/2025

Mémoire - 28 pages - Audit

Dans un environnement économique où les scandales financiers sont des faits récurrents, liés aux fraudes ou encore aux manquements de certains cabinets d'audit, le contrôle est d'une importance capitale. La menace d'erreur ou de fraude peut venir de l'extérieur, mais est...

31 Janv. 2024

Le traitement des pièces comptables et leurs contrôles afférents dans le processus d'élaboration des états financiers chez FCH Consulting Inc.

Rapport de stage - 21 pages - Comptabilité

Au sein de FCH Consulting Inc., j'ai occupé le rôle de stagiaire en performance en comptabilité, finance et analyse de données. Ce stage m'a offert une plateforme unique pour mettre en application les enseignements théoriques reçus en classe. J'ai été investi de diverses tâches et de...

14 avril 2026

Contrôle et audit internes - Les sociétés Valda et Motoreo

TD - Exercice - 3 pages - Audit

Le document résout un devoir de contrôle et d'audit internes, dans le cadre d'une évaluation de l'ENACO suivante : "Vous êtes responsable de la révision des comptes de la société VALDA (SARL spécialisée dans l'approvisionnement des produits importés en électroménager...

20 Mars 2026

L'audit financier : contrôle et risques (fraude) - Axes de mémoire

Mémoire - 1 pages - Audit

Dans le cadre d'un master Audit et performance management, ce document propose plusieurs axes de recherche afin de rédiger un mémoire dont le thème principal est l'audit financier : contrôle et risques (fraude). Le cycle central est celui de l'achat.

29 mai 2022

Audit interne dans le secteur de la restauration, cas d'une chaîne de restauration au Maroc

Rapport de stage - 36 pages - Audit

Les entreprises accordent une importance primordiale à la fonction d'audit interne. Elle occupe une place essentielle dans chaque structure. En effet, l'audit interne a pour mission de fournir aux dirigeants d'une entreprise une assurance raisonnable sur le degré de maitrise des...

10 Nov. 2023

Le contrôle budgétaire comme outil de pilotage de la performance au service de la stratégie de l'organisation - Cas de l'établissement public Nantes Métropole Habitat

Mémoire de Stage - 11 pages - Contrôle de gestion

Mon activité au sein de Nantes métropole habitat a eu lieu dans le service de contrôle budgétaire et a principalement porté sur deux activités bien précises et dont l'application m'a amené à la fois à m'intéresser à la dimension technique de l'application des normes...

28 Nov. 2018
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Le contrôle financier

Fiche - 5 pages - Contrôle de gestion

Une approche structurée de la gestion de l'entreprise nécessite le développement d'un système de gestion.Ce système de gestion comprend : Les activités opérationnelles,fonctionnelles et administratives de l'entreprise qui ajoutent de la valeur en fonction des besoins de...

15 Janv. 2026

Tests d'audit interne dans le secteur industriel

Revue de littérature - 19 pages - Audit

La gestion des risques fait partie intégrante de la mise en oeuvre de la stratégie de toute organisation. C'est le processus par lequel une organisation aborde méthodiquement les risques associés à ses activités, recherchant ainsi des bénéfices durables dans le cadre de ces activités. Dans...

30 Janv. 2025

Quelle est l'importance de la performance globale au sein du contrôle de gestion dans les entreprises cotées en bourse ?

Mémoire - 24 pages - Contrôle de gestion

Ce document contient une présentation PowerPoint pour une soutenance de mémoire. Le mémoire répond à la problématique suivante : Quelle est l'importance de la performance globale au sein du contrôle de gestion dans les entreprises cotées en bourse ? [...] L'enjeu de la performance...

24 mai 2025

Gestion stratégique et politique d'entreprise - Activité de contrôle et de planification

Cours - 3 pages - Stratégie

La planification stratégique est une façon organisée de décider comment mettre en place les stratégies de l'entreprise. Selon Mintzberg (1994), c'est un système pour rendre les stratégies existantes pratiques. Elle aide à choisir et à appliquer la stratégie de l'entreprise en suivant...

13 févr. 2026

Mission d'audit, commissariat aux comptes, procédures et contrôles

Étude de cas - 11 pages - Contrôle de gestion

Vous participez à une mission de commissariat aux comptes au sein du restaurant « La Verdura » (entreprise fictive).

30 juil. 2023

Quelles dimensions de la gouvernance d'entreprise l'audit interne peut-il améliorer ? - publié le 27/07/2023

Mémoire - 13 pages - Audit

Le monde des entreprises a connu de nombreuses mutations au fil des ans, et tous les secteurs d'activités sont désormais soumis à une très forte pression concurrentielle. Pour cette raison, chacune cherche à améliorer ses résultats et à développer de plus grandes performances pour le...

24 Sept. 2013
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Le contrôle fiscal

Fiche - 1 pages - Finance

Le contrôle fiscal, contrepartie du système fiscal français, a été mis en place afin de permettre à l'administration de vérifier que le contribuable a bien respecté ses obligations fiscales. Il existe deux types de contrôle fiscal : le contrôle interne et le...

12 juin 2020
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Le rôle de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise - publié le 12/06/2020

Étude de cas - 10 pages - Audit

Le secteur économique, et par conséquent tout ce qui concerne les entreprises, a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Il est devenu, au fil du temps, primordial de connaître les éléments comptables afin d'avoir au sein de chaque entreprise en France la comptabilité la plus précise et...

08 Oct. 2023

En quoi la mise en place d'un pôle contrôle de gestion dans les PME influe sur la performance économique de celles-ci ? - Plan détaillé

Mémoire - 2 pages - Contrôle de gestion

Le document comprend un guide et un exemple de plan détaillé avec des parties et sous parties précises.

29 juin 2024

Comment le manque de contrôle a-t-il pu ternir l'image de l'une des plus grandes banques françaises et celle de Jérôme Kerviel ?

Thèse - 31 pages - Stratégie

Dans le cas de l'affaire Kerviel, qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire, ce trader était au départ un informaticien qui avait réussi à déjouer tous les systèmes de contrôle de la Société Générale et à cacher ses pertes grâce à des transactions fictives. Sa tâche, en tant que...

20 Oct. 2023

Diagnostic stratégique - Pièceautos : quel est le style de contrôle mis en oeuvre dans le groupe au regard de la typologie proposée par Goold et Campbell ?

Étude de cas - 4 pages - Stratégie

Pièceautos, leader des équipementiers automobiles européens, est spécialisé dans trois types de produits : les transmissions, les systèmes thermiques et les équipements électriques et électroniques. Il possède également une importante structure de distribution de pièces détachées. Simple groupe...

03 Mars 2011
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Etude du système de contrôle de Belgian Post International

Étude de cas - 30 pages - Management organisation

Belgian Post International est la division internationale de La Poste/De Post. Cette entreprise est spécialisée dans la gestion du courrier administratif et quotidien, ainsi que du direct mail et des colis internationaux. La division emploie 300 personnes et gère 360 millions de pièces par an...

29 août 2024

En quoi la pratique de l'autoévaluation peut-elle être complémentaire voire plus efficace et plus efficiente que les mécanismes de contrôle externes ?

Présentation - 14 pages - Management organisation

Ce diaporama est un support de soutenance pour un mémoire sur la valeur ajoutée de l'autoévaluation dans le cadre de la maîtrise des risques. "Les affaires Enron, Toshiba mais aussi Kerviel ont montré des faiblesses structurelles existantes dans les dispositifs de contrôle...

18 Oct. 2021
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L'audit interne dans le secteur public

Cours - 2 pages - Audit

L'audit interne est un outil intéressant pour effectuer un diagnostic des ressources disponibles et de leur degré de maîtrise. Le développement de l'audit interne dans le secteur public est récent et s'est fait de manière progressive dont l'élan est d'abord donné...