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Notion : Contrôle interne

Nos documents

Filtrer par :

30 Mars 2026

Comment le contrôle interne contribue-t-il à l'audit du cycle de trésorerie dans le cadre d'une approche par les risques ? - Introduction et théorie

Mémoire - 2 pages - Audit

Le sujet concerne le point de vue du contrôle interne sur l'audit financier et comptable et est explicité pour un cas particulier par la perspective du cycle de trésorerie basée sur les risques. Le cycle intrinsèque de transactions financières d'une entreprise est souvent le...

11 févr. 2026

L'influence du système d'information sur le contrôle interne

Mémoire - 2 pages - Audit

Le document est centré sur l'influence du système d'information sur le contrôle interne, en analysant notamment la relation d'influence et l'apport de chacun sur l'autre. Le rôle du contrôle interne est central dans le gouvernement d'entreprise...

03 mai 2026

Comment le contrôle interne bancaire peut-il évoluer pour intégrer les exigences de double matérialité imposées par la directive CSRD, au-delà d'une simple conformité réglementaire, afin de répondre aux attentes des parties prenantes ? - Introduction

Mémoire - 2 pages - Audit

Ces dernières années, la durabilité est devenue un enjeu structurant pour les entreprises européennes, et le secteur bancaire, en tant que financeur de la transition et acteur normatif, se trouve particulièrement concerné. Face à une pression accrue des régulateurs, des investisseurs et de la...

05 mai 2026

Comment le contrôle interne bancaire peut-il évoluer pour intégrer les exigences de double matérialité imposées par la directive CSRD, au-delà d'une simple conformité réglementaire, afin de répondre aux attentes des parties prenantes ? - Étude de cas Crédit Agricole Nord de France

Présentation - 13 pages - Audit

Ce support de soutenance de mémoire de fin d'études a été réalisé dans le cadre d'un Master en apprentissage filière Audit, Contrôle de gestion & Finance d'entreprise. Il étudie l'évolution du contrôle interne face aux exigences de la directive CSRD au sein...

18 Janv. 2026

Dans quelles mesures les nouvelles exigences de la CSRD impactent-elles le contrôle interne des banques ? - Crédit Agricole Nord de France

Mémoire de Stage - 12 pages - Audit

Le contrôle interne est un élément central du fonctionnement des banques, assurant la sécurité des opérations, la fiabilité des informations financières et la conformité aux réglementations. Depuis la loi bancaire de 1984 et le règlement 97-02, son importance s'est renforcée,...

27 déc. 2025

Comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer les tests de contrôle interne (Audit interne) dans le secteur industriel, et quels défis techniques et organisationnels cela pose-t-il ? - Plan détaillé

Revue de littérature - 2 pages - Contrôle de gestion

Proposition de plan détaillé pour une revue de littérature sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les tests de contrôle interne (audit interne) au sein du secteur industriel.

14 Mars 2025

Le rôle de l'audit interne dans la consolidation du contrôle interne dans l'administration publique (Maroc)

Dissertation - 3 pages - Audit

L'évolution démographique accompagnée d'une ascension flagrante des attentes de la population, ainsi qu'une raréfaction des ressources financières qu'a connue la majorité des pays, a mis les décideurs publics face à un ensemble de défis en matière de la disponibilité, la qualité,...

16 avril 2025

Appréciation du contrôle interne dans une SA

Étude de cas - 5 pages - Contrôle de gestion

Collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes, vous avez pour mission d'apprécier les procédures de contrôle interne de la SA VAL dans le cadre d'une première intervention.

22 Nov. 2024

Déléguer et instaurer le contrôle interne

Présentation - 31 pages - Contrôle de gestion

Le contrôle interne joue un rôle essentiel dans la protection de l'entreprise contre les risques de fraudes et de dysfonctionnements. Afin d'atteindre une efficacité totale, il est essentiel de transmettre la culture du contrôle interne à la direction, ainsi...

21 Janv. 2024

La contribution du contrôle interne à l'amélioration de la performance financière de l'entreprise : les bailleurs sociaux - Introduction et plan détaillé

Mémoire - 2 pages - Comptabilité

Le contrôle interne s'impose comme un levier de performance et de sécurité pour les bailleurs sociaux. L'objectif de ce mémoire sera donc dans un premier temps d'étudier plus en détail le rôle et le fonctionnement du contrôle interne, et plus précisément...

21 Janv. 2024

Essai de mise en place d'un dispositif de management des risques et de contrôle interne au sein d'un établissement public - Cas de l'AASLM

Présentation - 17 pages - Contrôle de gestion

Les structures dans le secteur public se voient porteuses de changements interminables et en développement continu. Une responsabilisation et une certification des comptes sont nécessaires. La gestion des risques s'illustre comme un moyen primordial pour les différents types d'entités.

09 Oct. 2024

Dans quelle mesure l'autoévaluation, comme bonne pratique, peut-elle permettre de pallier les limites des impératifs réglementaires portant sur les outils de contrôle interne et les dispositifs de maîtrise des risques dans les organisations soumises au contrôle de l'AMF ?

Mémoire - 29 pages - Management organisation

Dans quelle mesure l'autoévaluation, comme bonne pratique, peut-elle permettre de pallier les limites des impératifs réglementaires portant sur les outils de contrôle interne et les dispositifs de maîtrise des risques dans les organisations soumises au contrôle de...

29 juil. 2024

En quoi l'extraction des données sur CHORUS Coeur pour construire des tableaux de bord de pilotage, ainsi que la mise en place du contrôle interne financier et comptable, peuvent-elles contribuer à améliorer la prise de décision au sein de la DEETS ?

Rapport de stage - 14 pages - Finance

Dans le cadre de la licence professionnelle Management et Gestion des Organisations, il nous est demandé d'effectuer un stage en parallèle du programme pédagogique, permettant de mettre en pratique nos connaissances et d'acquérir une expérience professionnelle. En l'occurrence,...

13 Oct. 2023

Comment améliorer le contrôle interne des départements financiers et comptables avec les procédures réglementaires en constante évolution ?

Mémoire - 27 pages - Comptabilité

Le concept ainsi que le périmètre du contrôle interne ont fait l'objet d'une lente évolution. Le règlement CRBF n° 97-02 (CRBF 97-02), aujourd'hui abrogé par l'arrêté du 3 novembre 2014, résulte d'une longue série de 13 arrêtés, dont la dernière date de 2010....

01 Sept. 2023

Les procédures de contrôle interne

TD - Exercice - 3 pages - Achats & Supply Chain

RECLAMSALAM est une PME qui gère plusieurs établissements spécialisés dans l'activité de négoce des produits d'entretien pour les professionnels. L'ensemble de ses activités administratives et financières sont centralisées au siège social.

03 juil. 2023

Contrôle interne

Mémoire - 45 pages - Comptabilité

Ce document est un mémoire complet et entièrement rédigé qui porte sur le contrôle interne et qui répond à la problématique suivante : Comment mettre en place une hybridation efficace entre la vocation financière et comptable du contrôle interne avec le contrôle...

03 juil. 2023

Mise en oeuvre du contrôle interne - opportunité ou contrainte pour les établissements de crédit ?

Étude de cas - 2 pages - Marketing des services

Il s'agit de la partie écrite de ma présentation. Consignes : Objectif : Agir dans un environnement en transformation contrôle continu. · Vous positionner en tant que manager, · Tenir compte de votre environnement de travail (force de vente, traitement des opérations, fonctions...

21 juil. 2023

Comment mettre en oeuvre et piloter un dispositif de contrôle interne ?

Mémoire - 100 pages - Management organisation

Face à la crise du Covid-19 et l'augmentation conséquente des coûts de production, le contrôle interne est perçu par les entreprises comme un moyen de gérer efficacement l'évolution rapide de leur environnement. Ce phénomène, initialement identifié aux États-Unis suite à des...

22 juil. 2023

Le dispositif de contrôle interne

Mémoire - 135 pages - Ressources humaines - GRH

Pour répondre aux enjeux de l'épidémie du COVID-19 en matière de hausse des prix de la production de l'industrie et des services de 14 % et de 0,9 % sur un an, les entreprises ainsi que ses acteurs voient dans la question du contrôle interne un levier inéluctable pour faire...

03 juil. 2023
pdf

L'EFFET DU CONTROLE INTERNE DE LA LOI SOX SUR LA GESTION DES VENTES

TD - Exercice - 104 pages - Linguistique & langues

RESUMEL'effet de la plus grande réforme sur le marché financier dans le processus de la vente est le sujet de ce mémoire. L'étude a été réalisé au sein de l'agence publicitaire TBWA/PROD qui est une des filiales d'OMNICOM, le deuxième plus important réseau d'agences de publicité et de...

04 juil. 2022

Le contrôle interne (L'audit) : cas pratique, la collectivité locale

Étude de cas - 6 pages - Audit

L'explosion démographique des États, le besoin d'accroissement des entreprises nationales, la multiplication des projets et le rôle important de la décentralisation ont imposé aux États l'adoption et la pratique effective de l'autonomie des communes. Cette nouvelle forme de...

17 août 2022

Audit et contrôle interne - publié le 17/08/2022

Mémoire - 9 pages - Audit

Le monde de l'entreprise est aujourd'hui de plus en plus concurrentiel, mais aussi plus globalement, de plus en plus complexe. En effet, le contexte économique et social a radicalement changé avec le temps, modifiant le comportement des consommateurs, mais aussi celui de l'entreprise et de son...

13 mai 2022
doc

Le contrôle interne (l'audit) : la collectivité locale

Mémoire - 6 pages - Audit

En tant qu'acteur essentiel dans le développement économique et social, les collectivités locales sont appelées à placer le citoyen au cœur de leur préoccupation. À ce titre, l'État leur a conféré d'importantes et de nombreuses compétences qu'elles doivent assurer dans la transparence et le...

20 Sept. 2021
doc

Organisation d'un séminaire pour Thales au sein de la Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne (DARCI)

Étude de cas - 5 pages - Management organisation

Ce projet vise à organiser le séminaire de début de l'année 2021 au sein de la Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne (DARCI). Les objectifs sont de faire le point sur l'atteinte des objectifs de l'année 2020, de définir les objectifs à atteindre...

20 Sept. 2021
doc

Valorisation de la marque employeur à travers le télétravail chez Thales au sein de la Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne (DARCI)

Étude de cas - 5 pages - Management organisation

Ce projet vise à mettre en place le télétravail au sein de la Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne (DARCI). Les objectifs sont de valoriser l'image de Thales et de contribuer à renforcer sa politique sociale, de favoriser l'articulation entre la vie...

12 août 2019
doc

Généralités sur le contrôle interne d'une entreprise

Cours - 4 pages - Management organisation

Le contrôle interne est un dispositif mis en place par la direction générale de la société surveillé par l'auditeur interne et appliqué par l'ensemble du personnel, qui se manifeste par des méthodes, des organisations et des procédures. Le contrôle interne a...

15 mai 2019
doc

Le contrôle interne : techniques d'appréciation et contrôle des comptes

Dissertation - 23 pages - Audit

Dans la note de synthèse du rapport d'audit, l'auditeur interne porte un jugement sur la qualité du contrôle interne de l'activité ou de la fonction auditée. Et ce faisant il répond à la seule vraie question que se pose toute direction générale : est ce que dans tel secteur,...

25 févr. 2018
ppt

Les procédures du contrôle interne du cycle achats-fournisseurs

Étude de cas - 25 pages - Contrôle de gestion

Selon la norme comptable n°1, le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la direction, la hiérarchie et le personnel d'une entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs : protéger les actifs, garantir la fiabilité de...

07 févr. 2018
doc

Les enjeux de la mise en place d'un référentiel de contrôle interne commun au sein d'une société industrielle cotée décentralisée

Thèse - 75 pages - Audit

Aujourd'hui, le contrôle interne est une fonction support grandissante dans toutes les entreprises, principalement au sein des entreprises cotées. Ces dernières doivent effectivement se conformer aux normes et règles internationales régissant la gestion financière et comptable...

23 avril 2015
doc

Les principes fondamentaux du contrôle interne

Fiche - 4 pages - Management organisation

Définition : Le contrôle interne est un dispositif de l'entreprise qui vise à donner une assurance raisonnable : - de la conformité aux lois et règlements - de l'application des instructions et des orientations fixées par la direction - du bon fonctionnement des processus...