Mission d'audit : contrôle interne et vérification des comptes
Mémoire - 74 pages - Audit
L'information comptable est d'intérêt collectif, puisqu'elle sert à gérer les entreprises et donc à assurer leur pérennité, et elle est destinée également à des tiers, investisseurs, personnel, Etat, actionnaires. Mais quelle serait l'utilité de comptes annuels ou consolidés peu fiables ? C'est...
Référentiels de contrôle interne COSO 1 et COSO 2
Fiche - 3 pages - Audit
Le COSO est une méthodologie de contrôle interne inventée par les américains. On appelle cette méthode COSO car c'est l'acronyme pour Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Cette méthodologie a été créée afin de permettre aux acteurs du...
De la mise en place d'un système de contrôle interne à son évaluation - l'exemple de la coopérative maraîchère Valnantais
Rapport de stage - 43 pages - Contrôle de gestion
Créée en 1961, la coopérative agricole "Valnantais Coopérative Maraîchère " (en abrégé "Valnantais"), se positionne comme l'une des plus importantes structures légumières de France. Elle détient donc une influence réelle au niveau européen. ValNantais possède une activité ancienne qui repose sur...
Audit et contrôle interne : normes, méthodes de l'audit financier, etc.
Cours - 94 pages - Audit
L'audit porte sur des informations La notion d'information est ici conçue de façon très extensive (financières, commerciales, sociales, etc.). Les différentes catégories d'informations sur lesquelles peut porter l'audit sont : - Informations analytiques ou synthétiques ; -...
Propositions pour la mise en place d'un système de contrôle interne au sein du service financier d'une université privée
Fiche - 2 pages - Audit
La mise en place d'un système de contrôle interne commence à devenir une nécessité pour le service financier. Le système de contrôle interne contribuera à la bonne gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs. Le système de contrôle interne...
Audit, contrôle interne et gouvernance des organisations - comparaison Veolia et Suez
Étude de cas - 26 pages - Audit
L'audit est la procédure de vérification dans un domaine comptable, fiscal, juridique, ou social confiée à un professionnel appelé "auditeur", dont la mission est de contrôler l'opportunité d'un projet ou la conformité à la loi, d'un acte ou d'une série d'actes juridiques...
L'affaire Kerviel : les failles du contrôle de gestion, du contrôle interne et de l'audit interne
Étude de cas - 10 pages - Contrôle de gestion
Au fil des années, les crises financières se succèdent avec plus ou moins de gravité. Après un renforcement des contrôles internes et externes, suite à l'affaire Enron en 2001 surtout, la sphère financière a récemment été secouée par la fraude de Jérôme Kerviel à la Société Générale...
Piloter des dispositifs de contrôles internes et de gestion : manager de la performance financière - NordProd
Étude de cas - 7 pages - Contrôle de gestion
Ce document Excel résout un cas de six questions portant sur les modes de financement d'un investissement via des tableaux de flux de trésorerie, la VAN, le TRI... L'entreprise étudiée est celle de NordProd. "Vous avez pris récemment le poste d'adjoint au Responsable Financier du...
Le contrôle interne selon COSO
Mémoire - 28 pages - Contrôle de gestion
Le développement récent des fraudes en entreprises et les récents scandales financiers à travers le monde sont la conséquence de grands manquements aux lois régissant le secteur dans lequel évoluent les entreprises concernées, mais aussi des comportements illégaux vis-à-vis des règles et...
Les principaux questionnaires du contrôle interne
Cours - 165 pages - Comptabilité
I) Risques associés et commentaires des achats II) Questionnaire détaillé de prise en compte du risque de fraudes III) Questionnaire détaillé d'évaluation des risques liés à contrôle interne IV) Risques associés et commentaires des immobilisations V) Fiche signalétique...
L'audit : conduite de mission, contrôle interne et contrôle des comptes
Cours - 232 pages - Comptabilité
La phase de préparation C'est elle qui ouvre la mission d'audit et exige des auditeurs une capacité importante de lecture, d'attention et d'apprentissage. Elle exige également une bonne connaissance de l'entreprise, car il faut savoir où trouver la bonne information et à qui...
Introduction au management de la qualité et au contrôle interne
Fiche - 5 pages - Management organisation
Document: Introduction au management de la qualité et au contrôle interne, fiche de cours de 13 pages. Extrait: La qualité n'a pas le même sens en question que dans la vie quotidienne. Elle est perçue par les personnes comme quelque chose de relatif et elle dépend de la...
L'audit et le contrôle interne
Cours - 9 pages - Comptabilité
L'OEC : « le CI est l'ensemble des sécurités contribuant à maîtriser l'entreprise. Il a pour but, d'un coté d'assurer la protection ; la sauvegarde du pat et la qualité de la fonction et de l'autre, l'application des instruments de la direction et de favoriser...
Le contrôle interne et le commissariat aux comptes
Cours - 5 pages - Comptabilité
C'est un dispositif de la société comprenant un ensemble de moyens, de comportements, de procédures, et d'actions visant à donner une assurance raisonnable : - De la conformité aux lois et aux règlements - De la fiabilité de l'information financière - De l'application des...
Rapport de stage chez Wolkat Maroc : le contrôle interne
Rapport de stage - 55 pages - Comptabilité
La société Wolkat Maroc a pour objet social la fabrication et la commercialisation des matières premières textiles. Selon les statuts de la société : « Elle a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger, principalement : - l'industrie du textile sous toutes ses formes et notamment...
L'évaluation du contrôle interne - publié le 02/09/2009
Cours - 3 pages - Comptabilité
Evaluer d'une manière efficace un dispositif de contrôle interne revient à adopter une démarche bien structurée et dont la finalité est d'offrir une appréciation synthétique de ce dispositif à la direction générale. Mais avant d'entamer l'analyse de ces deux points,...
Contrôle interne et risk management d'Eurostar (2007)
Étude de cas - 8 pages - Contrôle de gestion
Eurostar Group est un GEIE (Groupement européen d'Intérêt Économique) qui a en charge la gestion commerciale du service transport de passagers sur la ligne Paris-Londres entre autres. Les 27 rames roulantes sont la propriété des trois sociétés appartenant au GEIE (SNCF, SNCB et EUKL)....
La mise en oeuvre du contrôle interne au sein d'une entreprise - publié le 28/04/2009
Cours - 15 pages - Management organisation
Un groupe peut comporter plusieurs métiers, chacun se développant dans sa propre sphère. Exemple d'un grand groupe public : la Poste, et ses différents métiers: courrier, banque, colis, etc. Afin de renforcer la maîtrise des activités de l'ensemble des métiers et des directions d'un...
Contrôle interne et évaluation des risques
Rapport de stage - 67 pages - Audit
L'audit en général, et les aspects relatifs au contrôle interne et à l'évaluation des risques de façon plus particulière ont connu plusieurs évolutions au cours des dernières années. En effet, plusieurs référentiels touchant à ces deux éléments ont été révisés au cours des...
Initiation au commissariat aux comptes : contrôle interne, collecte des éléments probants, vérifications spécifiques et travaux de fin de mission
Cours - 46 pages - Contrôle de gestion
Le contrôle interne a été défini ainsi par la CNCC1 : « Le « système de contrôle interne » est l'ensemble des politiques et procédures (contrôles internes) mises en oeuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du...
Description normative des procédures de contrôle interne de la comptabilité financière
Cours - 5 pages - Comptabilité
Description normative des procédures de contrôle interne de la comptabilité financière, fiche de 5 pages. Plan: -Les objectifs du contrôle interne. -La séparation des fonctions. -Procédures, mesures et comportements favorables à l'efficacité du...
Exemple de questionnaire de contrôle interne
Dissertation - 7 pages - Audit
Ce document présente un exemple de questionnaire de contrôle interne qui permet de s'assurer de l'application de ses principes à savoir : 1) Principe d'organisation 2) Principe d'intégration 3) Principe d'harmonie 4) Principe d'indépendance 5) Principe de permanence 6) Principe...
Audit et contrôle interne
Mémoire - 50 pages - Audit
L'activité que recouvre le terme d'audit et qui constitue l'objet de notre réflexion a des origines très anciennes développées à travers les siècles. Il est donc nécessaire avant de définir la fonction et de décrire les méthodes des auditeurs internes ; de présenter un bref aperçu...
Le contrôle interne : appréciation du contrôle interne et contrôle des comptes
Mémoire - 63 pages - Audit
L'objet d'une mission d'audit interne est l'étude de la maîtrise des risques de l'activité, du processus ou de l'entité auditée. La mission du CAC est définie par l'article 228 alinéas 1 de la loi du 24 juillet 1966. Tenu d'une obligation de moyens le conduisant à travailler par sondage,...
Le contrôle interne et externe des comptes
Dissertation - 10 pages - Finance
Un contrôle de la comptabilité d'une entreprise est nécessaire car les informations financières produites par la comptabilité d'une entreprise sont utilisés par de nombreux acteurs : les propriétaires de l'entreprise, l'Etat, les banques et autres prêteurs mais aussi les clients, les...
Contrôle interne : quelles limites à l'élaboration d'un système fiable ?
Dissertation - 4 pages - Finance
Les scandales financiers et les législations qui ont vu le jour ces dernières années ont porté un éclairage nouveau sur le contrôle interne. L'affaire récente de la Société Générale qui s'est vu détournée 5 milliard d'euros pose la question de la fiabilité du système de...
Le contrôle interne des établissements de crédit
Étude de cas - 36 pages - Finance
Depuis plusieurs années, les autorités de règlementation et de contrôle bancaire ont pris de nombreuses initiatives en vue de développer et de renforcer le contrôle interne dans les établissements de crédit. En effet, les banques comme les banques étrangères ont vécu de...
Le contrôle interne
Cours - 31 pages - Comptabilité
Cours sur le contrôle interne. Ce document a pour but, d'un coté, d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information, et de l'autre côté, l'application des instructions de la direction et de favoriser l'amélioration des...
Panorama des pratiques du contrôle interne dans le secteur public
Étude de cas - 6 pages - Finances publiques
Exposé format PowerPoint présentant les métiers de contrôleur interne et d'auditeur interne dans le secteur public. Il définit ces deux fonctions et montre les difficultés et les limites de leur mise en place. Idéal pour la réalisation d'une composition ou d'un exposé...
Mission d'appréciation du contrôle interne: Examen des procédures relatives à la gestion des réserves d'une institution de gestion de retraite complémentaire
Dissertation - 31 pages - Finance
Dans le cadre d'une mission de Commissariat aux Comptes d'une institution générale de retraite par répartition, il a été procédé à l'examen des procédures relatives à la gestion financière. Nous sommes intervenus pour le compte d'une institution générale de retraite par répartition qui a décidé...
