Les enjeux de la mise en place d'un référentiel de contrôle interne commun au sein d'une société industrielle cotée décentralisée
Thèse - 75 pages - Audit
Aujourd'hui, le contrôle interne est une fonction support grandissante dans toutes les entreprises, principalement au sein des entreprises cotées. Ces dernières doivent effectivement se conformer aux normes et règles internationales régissant la gestion financière et comptable...
Comment garantir le respect des protocoles et de l'ordre des chambres par les agents lors des contrôles internes afin d'assurer une qualité de service optimale, ainsi que la satisfaction des patients ? - Atalian - Rapport d'activité professionnelle
Rapport de stage - 8 pages - Communication
Dans le cadre de la préparation de mon BTS MSE, je dois élaborer et présenter un rapport d'activité professionnelle. Je vais introduire mon rapport en commençant par présenter mon parcours académique et professionnel. Ensuite, je vais faire une présentation quasi exhaustive de...
Comment le contrôle interne bancaire peut-il évoluer pour intégrer les exigences de double matérialité imposées par la directive CSRD, au-delà d'une simple conformité réglementaire, afin de répondre aux attentes des parties prenantes ? - Étude de cas Crédit Agricole Nord de France
Présentation - 13 pages - Audit
Ce support de soutenance de mémoire de fin d'études a été réalisé dans le cadre d'un Master en apprentissage filière Audit, Contrôle de gestion & Finance d'entreprise. Il étudie l'évolution du contrôle interne face aux exigences de la directive CSRD au sein...
Comment le contrôle interne bancaire peut-il évoluer pour intégrer les exigences de double matérialité imposées par la directive CSRD, au-delà d'une simple conformité réglementaire, afin de répondre aux attentes des parties prenantes ? - Introduction
Mémoire - 2 pages - Audit
Ces dernières années, la durabilité est devenue un enjeu structurant pour les entreprises européennes, et le secteur bancaire, en tant que financeur de la transition et acteur normatif, se trouve particulièrement concerné. Face à une pression accrue des régulateurs, des investisseurs et de la...
L'influence du système d'information sur le contrôle interne
Mémoire - 2 pages - Audit
Le document est centré sur l'influence du système d'information sur le contrôle interne, en analysant notamment la relation d'influence et l'apport de chacun sur l'autre. Le rôle du contrôle interne est central dans le gouvernement d'entreprise...
Dans quelles mesures les nouvelles exigences de la CSRD impactent-elles le contrôle interne des banques ? - Crédit Agricole Nord de France
Mémoire de Stage - 12 pages - Audit
Le contrôle interne est un élément central du fonctionnement des banques, assurant la sécurité des opérations, la fiabilité des informations financières et la conformité aux réglementations. Depuis la loi bancaire de 1984 et le règlement 97-02, son importance s'est renforcée,...
Comment le contrôle interne contribue-t-il à l'audit du cycle de trésorerie dans le cadre d'une approche par les risques ? - Introduction et théorie
Mémoire - 2 pages - Audit
Le sujet concerne le point de vue du contrôle interne sur l'audit financier et comptable et est explicité pour un cas particulier par la perspective du cycle de trésorerie basée sur les risques. Le cycle intrinsèque de transactions financières d'une entreprise est souvent le...
Dans quelle mesure la communication interne constitue-t-elle un facteur de motivation et de fidélisation des salariés ?
Mémoire - 32 pages - Communication
Pour les entreprises, l'un des impacts de la mondialisation se traduit par la difficulté à offrir des carrières linéaires et pérennes à leurs salariés. Les divers changements expérimentés et qui ont eu lieu au sein des entreprises depuis l'an 2000 ont provoqué une instabilité de...
De quelle manière le site d'ArcelorMittal peut-il optimiser sa communication interne afin d'améliorer ses performances ?
Mémoire - 46 pages - Communication
Les problèmes de communication sont encore omniprésents dans les entreprises. Si elles n'essayent pas de les résoudre, il est très probable que cela risque d'engendrer des conséquences au sein de leur organisation : perte de temps et d'argent, baisse de la productivité, mais surtout...
Appréciation du contrôle interne dans une SA
Étude de cas - 5 pages - Contrôle de gestion
Collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes, vous avez pour mission d'apprécier les procédures de contrôle interne de la SA VAL dans le cadre d'une première intervention.
Comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer les tests de contrôle interne (Audit interne) dans le secteur industriel, et quels défis techniques et organisationnels cela pose-t-il ? - Plan détaillé
Revue de littérature - 2 pages - Contrôle de gestion
Proposition de plan détaillé pour une revue de littérature sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les tests de contrôle interne (audit interne) au sein du secteur industriel.
Piloter des dispositifs de contrôles internes et de gestion : manager de la performance financière - NordProd
Étude de cas - 7 pages - Contrôle de gestion
Ce document Excel résout un cas de six questions portant sur les modes de financement d'un investissement via des tableaux de flux de trésorerie, la VAN, le TRI... L'entreprise étudiée est celle de NordProd. "Vous avez pris récemment le poste d'adjoint au Responsable Financier du...
Production et communication interne en ressources humaines dans une association de protection animalière - Comment assurer une intégration efficace et chaleureuse des nouveaux membres de l'équipe, tout en garantissant que toutes les procédures seront conformes aux règles et aux valeurs de l'association ?
Mémoire de Stage - 6 pages - Ressources humaines - GRH
Mise en situation professionnelle réelle ou simulée d'un cas pratique en entreprise : - En s'appuyant sur son entreprise d'accueil, l'apprenant doit réaliser une production (articles sur journal d'entreprise ou réseau social interne...) sur une problématique RH (qualité...
Le rôle de l'audit interne dans la consolidation du contrôle interne dans l'administration publique (Maroc)
Dissertation - 3 pages - Audit
L'évolution démographique accompagnée d'une ascension flagrante des attentes de la population, ainsi qu'une raréfaction des ressources financières qu'a connue la majorité des pays, a mis les décideurs publics face à un ensemble de défis en matière de la disponibilité, la qualité,...
En quoi l'extraction des données sur CHORUS Coeur pour construire des tableaux de bord de pilotage, ainsi que la mise en place du contrôle interne financier et comptable, peuvent-elles contribuer à améliorer la prise de décision au sein de la DEETS ?
Rapport de stage - 14 pages - Finance
Dans le cadre de la licence professionnelle Management et Gestion des Organisations, il nous est demandé d'effectuer un stage en parallèle du programme pédagogique, permettant de mettre en pratique nos connaissances et d'acquérir une expérience professionnelle. En l'occurrence,...
La contribution du contrôle interne à l'amélioration de la performance financière de l'entreprise : les bailleurs sociaux - Introduction et plan détaillé
Mémoire - 2 pages - Comptabilité
Le contrôle interne s'impose comme un levier de performance et de sécurité pour les bailleurs sociaux. L'objectif de ce mémoire sera donc dans un premier temps d'étudier plus en détail le rôle et le fonctionnement du contrôle interne, et plus précisément...
La communication interne, un facteur de développement du sentiment d'appartenance à l'entreprise
Mémoire - 9 pages - Communication
S'il est un fait que les recherches ont finalement mis en évidence, c'est que le débat sur l'importance de la communication dans les pratiques managériales est d'ores et déjà dépassé. Les préoccupations de la communication organisationnelle, qu'elle soit interne ou...
Dans quelle mesure l'autoévaluation, comme bonne pratique, peut-elle permettre de pallier les limites des impératifs réglementaires portant sur les outils de contrôle interne et les dispositifs de maîtrise des risques dans les organisations soumises au contrôle de l'AMF ?
Mémoire - 29 pages - Management organisation
Dans quelle mesure l'autoévaluation, comme bonne pratique, peut-elle permettre de pallier les limites des impératifs réglementaires portant sur les outils de contrôle interne et les dispositifs de maîtrise des risques dans les organisations soumises au contrôle de...
Déléguer et instaurer le contrôle interne
Présentation - 31 pages - Contrôle de gestion
Le contrôle interne joue un rôle essentiel dans la protection de l'entreprise contre les risques de fraudes et de dysfonctionnements. Afin d'atteindre une efficacité totale, il est essentiel de transmettre la culture du contrôle interne à la direction, ainsi...
Essai de mise en place d'un dispositif de management des risques et de contrôle interne au sein d'un établissement public - Cas de l'AASLM
Présentation - 17 pages - Contrôle de gestion
Les structures dans le secteur public se voient porteuses de changements interminables et en développement continu. Une responsabilisation et une certification des comptes sont nécessaires. La gestion des risques s'illustre comme un moyen primordial pour les différents types d'entités.
Comment mettre en oeuvre et piloter un dispositif de contrôle interne ?
Mémoire - 100 pages - Management organisation
Face à la crise du Covid-19 et l'augmentation conséquente des coûts de production, le contrôle interne est perçu par les entreprises comme un moyen de gérer efficacement l'évolution rapide de leur environnement. Ce phénomène, initialement identifié aux États-Unis suite à des...
En quoi la communication interne est-elle un facteur de cohésion dans le B to B ?
Mémoire - 42 pages - Communication
La question de la communication interne d'une entreprise n'a que récemment intégré le périmètre des variables de la performance globale de l'outil de production. Longtemps considérée comme un élément qui n'avait pas besoin de faire l'objet d'une gestion spécifique,...
Le dispositif de contrôle interne
Mémoire - 135 pages - Ressources humaines - GRH
Pour répondre aux enjeux de l'épidémie du COVID-19 en matière de hausse des prix de la production de l'industrie et des services de 14 % et de 0,9 % sur un an, les entreprises ainsi que ses acteurs voient dans la question du contrôle interne un levier inéluctable pour faire...
Mise en oeuvre du contrôle interne - opportunité ou contrainte pour les établissements de crédit ?
Étude de cas - 2 pages - Marketing des services
Il s'agit de la partie écrite de ma présentation. Consignes : Objectif : Agir dans un environnement en transformation contrôle continu. · Vous positionner en tant que manager, · Tenir compte de votre environnement de travail (force de vente, traitement des opérations, fonctions...
Contrôle interne
Mémoire - 45 pages - Comptabilité
Ce document est un mémoire complet et entièrement rédigé qui porte sur le contrôle interne et qui répond à la problématique suivante : Comment mettre en place une hybridation efficace entre la vocation financière et comptable du contrôle interne avec le contrôle...
Comment améliorer la communication interne de l'entreprise, en tant que manager ?
Étude de cas - 7 pages - Management organisation
Cette présentation sert de support à une présentation orale portant sur l'initiation à la fonction de cadre. Si la nécessité de créer un dispositif de communication en interne apparaît indispensable pour soutenir et consolider les activités des collaborateurs au quotidien, il n'en...
Comment améliorer le contrôle interne des départements financiers et comptables avec les procédures réglementaires en constante évolution ?
Mémoire - 27 pages - Comptabilité
Le concept ainsi que le périmètre du contrôle interne ont fait l'objet d'une lente évolution. Le règlement CRBF n° 97-02 (CRBF 97-02), aujourd'hui abrogé par l'arrêté du 3 novembre 2014, résulte d'une longue série de 13 arrêtés, dont la dernière date de 2010....
Les procédures de contrôle interne
TD - Exercice - 3 pages - Achats & Supply Chain
RECLAMSALAM est une PME qui gère plusieurs établissements spécialisés dans l'activité de négoce des produits d'entretien pour les professionnels. L'ensemble de ses activités administratives et financières sont centralisées au siège social.
L'EFFET DU CONTROLE INTERNE DE LA LOI SOX SUR LA GESTION DES VENTES
TD - Exercice - 104 pages - Linguistique & langues
RESUMEL'effet de la plus grande réforme sur le marché financier dans le processus de la vente est le sujet de ce mémoire. L'étude a été réalisé au sein de l'agence publicitaire TBWA/PROD qui est une des filiales d'OMNICOM, le deuxième plus important réseau d'agences de publicité et de...
Comment optimiser la communication en interne dans une institution médico-sociale ?
Mémoire - 33 pages - Communication
Entre 2015 et 2016, Le Home Les Crêtes a traversé une forte crise. Plusieurs licenciements ont été effectués suite à des actes de « de terrorisme organisationnel » constitutifs d'un mobbing. Le SSP, communément appelé Service de la santé publique, avait décidé de protéger les salariés et les...
