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Notion : Contrôle interne

Nos documents

Filtrer par :

07 févr. 2018
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Les enjeux de la mise en place d'un référentiel de contrôle interne commun au sein d'une société industrielle cotée décentralisée

Thèse - 75 pages - Audit

Aujourd'hui, le contrôle interne est une fonction support grandissante dans toutes les entreprises, principalement au sein des entreprises cotées. Ces dernières doivent effectivement se conformer aux normes et règles internationales régissant la gestion financière et comptable...

26 avril 2015
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Le contrôle interne - publié le 01/12/2008

Cours - 36 pages - Audit

L'audit interne est le service le mieux indiqué pour apprécier et juger le contrôle interne. C'est pourquoi certains auteurs considèrent le contrôle interne comme la finalité ou l'objectif de l'audit interne. De même, il est un moyen pour...

07 juil. 2015
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L'évaluation du contrôle interne du cycle Achats-Fournisseurs

Mémoire - 72 pages - Achats & Supply Chain

Mémoire sur le contrôle interne du cycle Achats-Fournisseurs avec étude de cas. L'audit, quel que soit sa nature, légal ou contractuel devient une nécessité pour certaines entreprises et une obligation pour d'autres. Afin de contrôler ce cycle, l'auditeur doit...

29 juil. 2015
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Le contrôle interne en entreprise : VINCI, EDF et VEOLIA

Étude de cas - 4 pages - Management organisation

Analyse du Rapport 2007 du Président sur les travaux du Conseil et les procédures de contrôle interne. Ce rapport est présent dans le document de référence du Groupe VINCI. Nous allons analyser les points de ce rapport qui indique comment le Groupe communique sur sa gestion des...

18 avril 2015
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Le contrôle interne des concentrations

Cours - 8 pages - Économie générale

Au sein du droit de la concurrence, le contrôle des concentrations constitue un volet significatif qui s'est développé récemment, notamment sous l'influence du droit communautaire. D'après l'article L. 430-1 du Code de commerce, l'opération de concentration peut prendre trois formes : une...

11 mai 2015
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Le contrôle interne : principes généraux

Cours - 32 pages - Comptabilité

Support de formation de comptabilité des sociétés consacré au contrôle interne et à ses principes généraux.

04 mai 2015
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Le contrôle interne des établissements de crédit - publié le 11/09/2008

Cours - 31 pages - Finance

Synthèse de Finance sur le sujet du contrôle interne des établissements de crédit.

23 avril 2015
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Les principes fondamentaux du contrôle interne

Fiche de révision - 4 pages - Management organisation

Définition : Le contrôle interne est un dispositif de l'entreprise qui vise à donner une assurance raisonnable : - de la conformité aux lois et règlements - de l'application des instructions et des orientations fixées par la direction - du bon fonctionnement des processus...

30 Sept. 2014
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Règlement de gestion des risques et du système de contrôle interne (SCI)

Cours - 8 pages - Audit

Un risque est une incertitude, menace qui peut avoir un impact sur notre richesse/patrimoine. Le management des risques est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, la direction générale, le management et l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Il est pris en...

25 Sept. 2014
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Procédures du contrôle interne dans les hôtels

Guide pratique - 2 pages - Contrôle de gestion

Guide relatif aux procédures relatives au contrôle interne dans les hôtels et les restaurants. Extrait: 2.1 Les factures reçues des fournisseurs doivent être rapprochées, avec la demande d'achat le bons de commande, la bon de l'invitation et bons de réception...

18 Oct. 2014
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L'autorité des marchés financiers (AMF) et organisation du contrôle interne

Dissertation - 4 pages - Finance

Le marché boursier français est un marché réglementé qui se caractérise par des règles d'admission, un contrôle d'autorités de tutelle (en France, principalement l'AMF) sur le fonctionnement du marché et sur les intervenants, et un suivi de l'information communiqué au marché. Crée par la...

07 juil. 2014
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Le contrôle interne d'une agence bancaire

Cours - 8 pages - Audit

Notre mission porte sur une banque familiale, d'une centaine d'employés en général, mais ne disposant que d'une seule agence, située à Lyon. Cette agence dispose de quatre employés permanents, dont le chef d'agence, et est exclusivement destinée aux opérations de retraits, de dépôts d'espèces, de...

29 Sept. 2014
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Comparaison des concepts contrôle de gestion, contrôle interne et audit interne

Cours - 3 pages - Contrôle de gestion

Le renforcement général de la gouvernance d'entreprise et l'évolution de la réglementation accroissent l'importance d'un système de surveillance et de contrôle performant qui intègre tous les domaines de l'entreprise. L'efficacité durable de la gestion et du contrôle d'une...

29 Sept. 2014
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L'évaluation du contrôle interne du cycle Achats-fournisseurs au sein du CHU - Fès

Étude de cas - 27 pages - Contrôle de gestion

La fonction achat occupe dans toute organisation la tête de la chaîne logistique de l'établissement, elle peut par insuffisance, être la source d'un dysfonctionnement sérieux perturbant les autres fonctions de l'établissement. En plus, les achats constituent, dans certains cas, la seule fonction...

28 Oct. 2014
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La fonction d'audit interne au sein des entreprises publiques algériennes améliore-t-elle le contrôle interne en agissant sur sa performance ?

Mémoire - 250 pages - Audit

La fonction d'audit interne est une fonction relativement récente puisque son apparition (ou sa réapparition, diraient certains) remonte à la crise économique de 1929 aux États-Unis. L'évolution que connait le métier d'audit interne et la prise de conscience de son intérêt auraient...

16 juil. 2014
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Etudes de cas sur le contrôle interne : l'affaire Kerviel et Dassault Aviation

Étude de cas - 5 pages - Management organisation

En janvier 2008, une perte de 4.82 milliards d'euros relative à des engagements non adossés pris par un trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel (JK), a été figée après clôture des positions dissimulées. Cette perte résulte de prises de position dissimulées d'environ 50 milliards d'euros sur...

17 juil. 2014
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Appréhender le contrôle interne dans les universités

Dissertation - 16 pages - Audit

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU) a été votée le 10 août 2007 et vise à décentraliser la gestion des universités en matière de finances et de personnel. L'objectif de cette loi est de réformer la situation universitaire française caractérisée par la...

08 Oct. 2014
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L'évaluation du contrôle interne

Cours - 33 pages - Contrôle de gestion

Le contrôle interne est un ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et l'efficace de ses activités.  Le contrôle interne est l'ensemble des...

17 Oct. 2014
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La mise en oeuvre du contrôle interne au sein d'une entreprise

Cours - 15 pages - Contrôle de gestion

Un groupe peut comporter plusieurs métiers, chacun se développant dans sa propre sphère. Exemple d'un grand groupe public : la Poste, et ses différents métiers : courrier, banque, colis, etc. Afin de renforcer la maîtrise des activités de l'ensemble des métiers et des directions d'un groupe,...

15 juil. 2014
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Le contrôle interne: objectifs et mise en place

Dissertation - 5 pages - Audit

Le contrôle interne d'une activité est le dispositif de protection contre les risques de toute nature qui pèsent sur une activité : gâchis des ressources, investissements injustifiés, pertes d'opportunités…

10 Oct. 2014
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Gestion des risques et contrôle interne

Cours - 13 pages - Audit

Document: Gestion des risques et contrôle interne, exposé d'audit de 15 pages Extrait: L'audit des états financiers requiert la compréhension de l entité dans le cadre du models d'audit par les risques. Cette compréhension a pour objectifs d identifier et d évaluer...

13 Oct. 2014
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Le contrôle interne, définition et processus

Dissertation - 3 pages - Contrôle de gestion

Les systèmes techniques deviennent de plus en plus complexes, ce qui rend incontournable la mise en place d'un système de contrôle interne, dans la mesure où celui-ci répondra à des impératifs de fiabilité et de sécurité. Généralement, le contrôle interne est au...

24 févr. 2013
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Le contrôle interne en association à but non lucratif dans le cadre d'une mission d'audit légale

Fiche de révision - 15 pages - Contrôle de gestion

Une culture encore difficile dans les associations. Mais une prise de conscience des enjeux : - Obtenir la confiance des financeurs extérieurs. - Gestion rigoureuse face au tarissement de l'argent public. L'impact des contrôles externes sur l'organisation et la gestion des associations :...

08 févr. 2013
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Stratégie d'audit et contrôle interne

Cours - 21 pages - Audit

La stratégie d'audit est invisible. Seul le signataire de l'opinion voit l'entièreté du processus d'audit. De plus, le rapport de certification est identique pour toutes les entreprises. Ce qui rend la démarche encore plus invisible. Difficulté de faire connaître le métier. C'est dorénavant une...

18 Nov. 2013
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L'évolution du contrôle interne bancaire

Mémoire - 49 pages - Audit

La banque est au cœur de l'économie: elle draine l'épargne, elle octroie des crédits, elle gère les moyens de paiement. À partir de ces fonctions de base, elle a développé de nouvelles activités et impulsé de nombreuses innovations financières sans cesse en évolution. La banque est ainsi...

17 Janv. 2012
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Contrôle interne et maîtrise des risques

Cours - 224 pages - Contrôle de gestion

Evolution du contexte sur 65 ans 1945 - 1990 : contrôle interne => procédures 1990 - 2000 : structuration => dans les entreprises et référentiel COSO 1 2000 - 2002 : sinistres majeurs, perte de confiance des marchés 2002 - 2006 : normalisation => loi SOX , référentiel COSO 2, LSF...

01 févr. 2011
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Contrôle interne des procédures d'expression des besoins

Étude de cas - 6 pages - Audit

Description de notre intervention : - Vérification des procédures de sécurisation des achats - Analyse de l'organigramme de la société X. Rappel du travail à faire : Évaluation de la procédure d'achat pour : - Déceler les différentes faiblesses de contrôle interne ; -...

15 déc. 2011
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Conception d'un dispositif de contrôle interne : le processus d'achats - Etude de cas Sinema : Société Industrielle des Emballages Alimentaires (Tunisie)

Étude de cas - 6 pages - Achats & Supply Chain

La demande d'achat doit respecter le modèle fourni et doit comporter les informations suivantes : - Description du besoin. - Référence. - Quantité souhaitée. - Délai souhaité. Les demandes d'achat doivent être approuvées (signées) par un responsable, le service achats doit disposer de la...

02 févr. 2011
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Les aspects réglementaires et normatifs du contrôle interne en Tunisie

Commentaire de texte - 12 pages - Comptabilité

il s'agit de l'aspect juridique du contrôle interne relatif aux sociétés commerciales ne faisant pas appel public à l'épargne et les sociétés commerciales faisant appel public à m'épargne et également pour établissements publics à caractère industriel et commercial...

03 Nov. 2011
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Appréciation du contrôle interne du cycle de trésorerie au sein de l'entreprise 3M spécialisés en produits cosmétiques

Étude de cas - 8 pages - Comptabilité

La section de trésorerie englobe deux procédures fondamentales qui sont la procédure d'encaissement et procédure de décaissement. Le service de recouvrement des créances a pour mission d'assurer le suivi permanent des créances de l'office, ainsi que de maintenir le délai de recouvrement à niveau...