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Notion : Contrôle interne

Nos documents

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11 août 2009
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Le contrôle interne selon COSO

Mémoire - 28 pages - Contrôle de gestion

Le développement récent des fraudes en entreprises et les récents scandales financiers à travers le monde sont la conséquence de grands manquements aux lois régissant le secteur dans lequel évoluent les entreprises concernées, mais aussi des comportements illégaux vis-à-vis des règles et...

12 Janv. 2009
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L'audit : conduite de mission, contrôle interne et contrôle des comptes

Cours - 232 pages - Comptabilité

La phase de préparation C'est elle qui ouvre la mission d'audit et exige des auditeurs une capacité importante de lecture, d'attention et d'apprentissage. Elle exige également une bonne connaissance de l'entreprise, car il faut savoir où trouver la bonne information et à qui...

07 août 2009
zip

Les principaux questionnaires du contrôle interne

Cours - 165 pages - Comptabilité

I) Risques associés et commentaires des achats II) Questionnaire détaillé de prise en compte du risque de fraudes III) Questionnaire détaillé d'évaluation des risques liés à contrôle interne IV) Risques associés et commentaires des immobilisations V) Fiche signalétique...

16 févr. 2009
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Contrôle interne et risk management d'Eurostar (2007)

Étude de cas - 8 pages - Contrôle de gestion

Eurostar Group est un GEIE (Groupement européen d'Intérêt Économique) qui a en charge la gestion commerciale du service transport de passagers sur la ligne Paris-Londres entre autres. Les 27 rames roulantes sont la propriété des trois sociétés appartenant au GEIE (SNCF, SNCB et EUKL)....

23 Oct. 2009
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Contrôle interne et évaluation des risques

Rapport de stage - 67 pages - Audit

L'audit en général, et les aspects relatifs au contrôle interne et à l'évaluation des risques de façon plus particulière ont connu plusieurs évolutions au cours des dernières années. En effet, plusieurs référentiels touchant à ces deux éléments ont été révisés au cours des...

03 Sept. 2009
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Le contrôle interne et le commissariat aux comptes

Cours - 5 pages - Comptabilité

C'est un dispositif de la société comprenant un ensemble de moyens, de comportements, de procédures, et d'actions visant à donner une assurance raisonnable : - De la conformité aux lois et aux règlements - De la fiabilité de l'information financière - De l'application des...

20 juil. 2009
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Rapport de stage chez Wolkat Maroc : le contrôle interne

Rapport de stage - 55 pages - Comptabilité

La société Wolkat Maroc a pour objet social la fabrication et la commercialisation des matières premières textiles. Selon les statuts de la société : « Elle a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger, principalement : - l'industrie du textile sous toutes ses formes et notamment...

28 avril 2009
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La mise en oeuvre du contrôle interne au sein d'une entreprise - publié le 28/04/2009

Cours - 15 pages - Management organisation

Un groupe peut comporter plusieurs métiers, chacun se développant dans sa propre sphère. Exemple d'un grand groupe public : la Poste, et ses différents métiers: courrier, banque, colis, etc. Afin de renforcer la maîtrise des activités de l'ensemble des métiers et des directions d'un...

02 Sept. 2009
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L'évaluation du contrôle interne - publié le 02/09/2009

Cours - 3 pages - Comptabilité

Evaluer d'une manière efficace un dispositif de contrôle interne revient à adopter une démarche bien structurée et dont la finalité est d'offrir une appréciation synthétique de ce dispositif à la direction générale. Mais avant d'entamer l'analyse de ces deux points,...

11 Janv. 2009
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Introduction au management de la qualité et au contrôle interne

Fiche - 5 pages - Management organisation

Document: Introduction au management de la qualité et au contrôle interne, fiche de cours de 13 pages. Extrait: La qualité n'a pas le même sens en question que dans la vie quotidienne. Elle est perçue par les personnes comme quelque chose de relatif et elle dépend de la...

05 Oct. 2009
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L'audit et le contrôle interne

Cours - 9 pages - Comptabilité

L'OEC : « le CI est l'ensemble des sécurités contribuant à maîtriser l'entreprise. Il a pour but, d'un coté d'assurer la protection ; la sauvegarde du pat et la qualité de la fonction et de l'autre, l'application des instruments de la direction et de favoriser...

19 avril 2008
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Le contrôle interne et externe des comptes

Dissertation - 10 pages - Finance

Un contrôle de la comptabilité d'une entreprise est nécessaire car les informations financières produites par la comptabilité d'une entreprise sont utilisés par de nombreux acteurs : les propriétaires de l'entreprise, l'Etat, les banques et autres prêteurs mais aussi les clients, les...

07 mai 2008
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Contrôle interne : quelles limites à l'élaboration d'un système fiable ?

Dissertation - 4 pages - Finance

Les scandales financiers et les législations qui ont vu le jour ces dernières années ont porté un éclairage nouveau sur le contrôle interne. L'affaire récente de la Société Générale qui s'est vu détournée 5 milliard d'euros pose la question de la fiabilité du système de...

08 Oct. 2008
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Initiation au commissariat aux comptes : contrôle interne, collecte des éléments probants, vérifications spécifiques et travaux de fin de mission

Cours - 46 pages - Contrôle de gestion

Le contrôle interne a été défini ainsi par la CNCC1 : « Le « système de contrôle interne » est l'ensemble des politiques et procédures (contrôles internes) mises en oeuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du...

31 Oct. 2008
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Audit et contrôle interne

Mémoire - 50 pages - Audit

L'activité que recouvre le terme d'audit et qui constitue l'objet de notre réflexion a des origines très anciennes développées à travers les siècles. Il est donc nécessaire avant de définir la fonction et de décrire les méthodes des auditeurs internes ; de présenter un bref aperçu...

23 août 2008
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Le contrôle interne : appréciation du contrôle interne et contrôle des comptes

Mémoire - 63 pages - Audit

L'objet d'une mission d'audit interne est l'étude de la maîtrise des risques de l'activité, du processus ou de l'entité auditée. La mission du CAC est définie par l'article 228 alinéas 1 de la loi du 24 juillet 1966. Tenu d'une obligation de moyens le conduisant à travailler par sondage,...

21 déc. 2008
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Exemple de questionnaire de contrôle interne

Dissertation - 7 pages - Audit

Ce document présente un exemple de questionnaire de contrôle interne qui permet de s'assurer de l'application de ses principes à savoir : 1) Principe d'organisation 2) Principe d'intégration 3) Principe d'harmonie 4) Principe d'indépendance 5) Principe de permanence 6) Principe...

18 août 2008
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Description normative des procédures de contrôle interne de la comptabilité financière

Cours - 5 pages - Comptabilité

Description normative des procédures de contrôle interne de la comptabilité financière, fiche de 5 pages. Plan: -Les objectifs du contrôle interne. -La séparation des fonctions. -Procédures, mesures et comportements favorables à l'efficacité du...

08 juil. 2007
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Le contrôle interne

Cours - 31 pages - Comptabilité

Cours sur le contrôle interne. Ce document a pour but, d'un coté, d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information, et de l'autre côté, l'application des instructions de la direction et de favoriser l'amélioration des...

10 Mars 2007
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Panorama des pratiques du contrôle interne dans le secteur public

Étude de cas - 6 pages - Finances publiques

Exposé format PowerPoint présentant les métiers de contrôleur interne et d'auditeur interne dans le secteur public. Il définit ces deux fonctions et montre les difficultés et les limites de leur mise en place. Idéal pour la réalisation d'une composition ou d'un exposé...

08 juil. 2007
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Le contrôle interne des établissements de crédit

Étude de cas - 36 pages - Finance

Depuis plusieurs années, les autorités de règlementation et de contrôle bancaire ont pris de nombreuses initiatives en vue de développer et de renforcer le contrôle interne dans les établissements de crédit. En effet, les banques comme les banques étrangères ont vécu de...

25 Oct. 2006
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Mission d'appréciation du contrôle interne: Examen des procédures relatives à la gestion des réserves d'une institution de gestion de retraite complémentaire

Dissertation - 31 pages - Finance

Dans le cadre d'une mission de Commissariat aux Comptes d'une institution générale de retraite par répartition, il a été procédé à l'examen des procédures relatives à la gestion financière. Nous sommes intervenus pour le compte d'une institution générale de retraite par répartition qui a décidé...

21 août 2006
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Le rapport du président sur le contrôle interne

Présentation - 25 pages - Comptabilité

Plan: Introduction, Les objectifs du contrôle interne, La description des procédures, La structure du rapport du président, Le rapport du commissaires aux comptes, Conclusion. La LSF (2003) impose aux présidents de SA et de sociétés faisant APE d'établir un rapport sur le...

27 déc. 2016
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Les contrôles internes et externes de l'exécution de la loi de finances

Fiche - 4 pages - Finances publiques

Organisation de la Cour des comptes : - organisation structurelle : - 7 chambres - 1 Président par chambre - 1 Président général : 1er Président assisté d'un comité consultatif. - organisation du personnel : - magistrats du siège - magistrats du parquet - personnel administratif

10 Oct. 2014
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Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne

Dissertation - 42 pages - Audit

Document: Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne - 90 pages

10 Oct. 2014
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Audit interne et contrôle de la fraude

Cours - 6 pages - Audit

Document: Audit interne et contrôle de la fraude, fiche d'audit de 4 pages Extrait: L'audit interne a été défini comme « une appréciation systématique et objective par les auditeurs internes des divers activités et contrôles d'une institution...

06 août 2014
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Contrôle de gestion: prix de cession interne

Cours - 3 pages - Économie générale

Centres de responsabilité : - Centre de gestion de charges: coûts, - Centre de profits: résultat, - Centres d'investissements: TRI, VAN : Résultat + rentabilité des investissements. Entre les différents centres de responsabilité pourront s'échanger des produits ou des services. Comment déterminer...

05 Mars 2013
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Les contrôles financiers internes : les contrôles en cours d'exécution voir les contrôles a posteriori

Fiche - 2 pages - Finances publiques

Il est en voie d'évolution sur le plan chronologique, le comptable n'intervenait qu'après le contrôleur financier quand l'engagement de la dépense avait été visé. Mais la réforme dans l'approche de la chaine de la dépense est en train de repenser son intervention. En particulier il se livre à des...

23 févr. 2012
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La modernisation des contrôles internes du budget

Dissertation - 6 pages - Finances publiques

Les contrôles internes du budget ont une importance toute particulière dans les situations de déficits excessifs ; en France, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a renouvelé en profondeur l'exercice de ce contrôle. Le contrôle...

11 mai 2012
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Les risques de contrôle de la gestion, de l'audit externe et de l'audit interne: leurs limites, leurs points de convergence, leurs oppositions

Fiche - 5 pages - Stratégie

Dans un environnement instable et concurrentiel, les entreprises cherchent en permanence à obtenir l'information la plus fiable possible sur l'activité de l'entreprise et donc à exercer un contrôle sur cette activité. Pour parvenir à cet objectif, différentes structures vont être utilisées...