Le rapport du président sur le contrôle interne
Présentation - 25 pages - Comptabilité
Plan: Introduction, Les objectifs du contrôle interne, La description des procédures, La structure du rapport du président, Le rapport du commissaires aux comptes, Conclusion. La LSF (2003) impose aux présidents de SA et de sociétés faisant APE d'établir un rapport sur le...
Les contrôles internes et externes de l'exécution de la loi de finances
Fiche - 4 pages - Finances publiques
Organisation de la Cour des comptes : - organisation structurelle : - 7 chambres - 1 Président par chambre - 1 Président général : 1er Président assisté d'un comité consultatif. - organisation du personnel : - magistrats du siège - magistrats du parquet - personnel administratif
Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne
Dissertation - 42 pages - Audit
Document: Démarche et Technique d'Audit - Contrôle et Audit Interne - 90 pages
Audit interne et contrôle de la fraude
Cours - 6 pages - Audit
Document: Audit interne et contrôle de la fraude, fiche d'audit de 4 pages Extrait: L'audit interne a été défini comme « une appréciation systématique et objective par les auditeurs internes des divers activités et contrôles d'une institution...
Contrôle de gestion: prix de cession interne
Cours - 3 pages - Économie générale
Centres de responsabilité : - Centre de gestion de charges: coûts, - Centre de profits: résultat, - Centres d'investissements: TRI, VAN : Résultat + rentabilité des investissements. Entre les différents centres de responsabilité pourront s'échanger des produits ou des services. Comment déterminer...
Les contrôles financiers internes : les contrôles en cours d'exécution voir les contrôles a posteriori
Fiche - 2 pages - Finances publiques
Il est en voie d'évolution sur le plan chronologique, le comptable n'intervenait qu'après le contrôleur financier quand l'engagement de la dépense avait été visé. Mais la réforme dans l'approche de la chaine de la dépense est en train de repenser son intervention. En particulier il se livre à des...
Les risques de contrôle de la gestion, de l'audit externe et de l'audit interne: leurs limites, leurs points de convergence, leurs oppositions
Fiche - 5 pages - Stratégie
Dans un environnement instable et concurrentiel, les entreprises cherchent en permanence à obtenir l'information la plus fiable possible sur l'activité de l'entreprise et donc à exercer un contrôle sur cette activité. Pour parvenir à cet objectif, différentes structures vont être utilisées...
La modernisation des contrôles internes du budget
Dissertation - 6 pages - Finances publiques
Les contrôles internes du budget ont une importance toute particulière dans les situations de déficits excessifs ; en France, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a renouvelé en profondeur l'exercice de ce contrôle. Le contrôle...
Le contrôleur de gestion dans son rôle d'information : communication interne et externe à l'entreprise
Présentation - 23 pages - Contrôle de gestion
Gérer une entreprise c'est... - Fixer des objectifs et mettre en oeuvre des moyens - Contrôler les résultats vs objectifs le contrôle est partie intégrante du processus de gestion (...)
Quel contrôle politique pour Internet ?
Dissertation - 10 pages - Relations internationales
Quel contrôle politique pour Internet ? La question peut sembler quelque peu incongrue sous nos latitudes tant Internet est souvent connoté comme un média par essence incontrôlable, que les Etats pourraient tout au plus tenter de réguler. Pourtant, en dehors des pays dits occidentaux, de...
Dans quelles mesures l'audit interne impacte-t-il les performances de l'entreprise ? - publié le 06/07/2025
Mémoire - 28 pages - Audit
Dans un environnement économique où les scandales financiers sont des faits récurrents, liés aux fraudes ou encore aux manquements de certains cabinets d'audit, le contrôle est d'une importance capitale. La menace d'erreur ou de fraude peut venir de l'extérieur, mais est...
Le traitement des pièces comptables et leurs contrôles afférents dans le processus d'élaboration des états financiers chez FCH Consulting Inc.
Rapport de stage - 21 pages - Comptabilité
Au sein de FCH Consulting Inc., j'ai occupé le rôle de stagiaire en performance en comptabilité, finance et analyse de données. Ce stage m'a offert une plateforme unique pour mettre en application les enseignements théoriques reçus en classe. J'ai été investi de diverses tâches et de...
Contrôle et audit internes - Les sociétés Valda et Motoreo
TD - Exercice - 3 pages - Audit
Le document résout un devoir de contrôle et d'audit internes, dans le cadre d'une évaluation de l'ENACO suivante : "Vous êtes responsable de la révision des comptes de la société VALDA (SARL spécialisée dans l'approvisionnement des produits importés en électroménager...
L'audit financier : contrôle et risques (fraude) - Axes de mémoire
Mémoire - 1 pages - Audit
Dans le cadre d'un master Audit et performance management, ce document propose plusieurs axes de recherche afin de rédiger un mémoire dont le thème principal est l'audit financier : contrôle et risques (fraude). Le cycle central est celui de l'achat.
Audit interne dans le secteur de la restauration, cas d'une chaîne de restauration au Maroc
Rapport de stage - 36 pages - Audit
Les entreprises accordent une importance primordiale à la fonction d'audit interne. Elle occupe une place essentielle dans chaque structure. En effet, l'audit interne a pour mission de fournir aux dirigeants d'une entreprise une assurance raisonnable sur le degré de maitrise des...
Le contrôle budgétaire comme outil de pilotage de la performance au service de la stratégie de l'organisation - Cas de l'établissement public Nantes Métropole Habitat
Mémoire de Stage - 11 pages - Contrôle de gestion
Mon activité au sein de Nantes métropole habitat a eu lieu dans le service de contrôle budgétaire et a principalement porté sur deux activités bien précises et dont l'application m'a amené à la fois à m'intéresser à la dimension technique de l'application des normes...
Le contrôle financier
Fiche - 5 pages - Contrôle de gestion
Une approche structurée de la gestion de l'entreprise nécessite le développement d'un système de gestion.Ce système de gestion comprend : Les activités opérationnelles,fonctionnelles et administratives de l'entreprise qui ajoutent de la valeur en fonction des besoins de...
Tests d'audit interne dans le secteur industriel
Revue de littérature - 19 pages - Audit
La gestion des risques fait partie intégrante de la mise en oeuvre de la stratégie de toute organisation. C'est le processus par lequel une organisation aborde méthodiquement les risques associés à ses activités, recherchant ainsi des bénéfices durables dans le cadre de ces activités. Dans...
Quelle est l'importance de la performance globale au sein du contrôle de gestion dans les entreprises cotées en bourse ?
Mémoire - 24 pages - Contrôle de gestion
Ce document contient une présentation PowerPoint pour une soutenance de mémoire. Le mémoire répond à la problématique suivante : Quelle est l'importance de la performance globale au sein du contrôle de gestion dans les entreprises cotées en bourse ? [...] L'enjeu de la performance...
Gestion stratégique et politique d'entreprise - Activité de contrôle et de planification
Cours - 3 pages - Stratégie
La planification stratégique est une façon organisée de décider comment mettre en place les stratégies de l'entreprise. Selon Mintzberg (1994), c'est un système pour rendre les stratégies existantes pratiques. Elle aide à choisir et à appliquer la stratégie de l'entreprise en suivant...
Mission d'audit, commissariat aux comptes, procédures et contrôles
Étude de cas - 11 pages - Contrôle de gestion
Vous participez à une mission de commissariat aux comptes au sein du restaurant « La Verdura » (entreprise fictive).
Quelles dimensions de la gouvernance d'entreprise l'audit interne peut-il améliorer ? - publié le 27/07/2023
Mémoire - 13 pages - Audit
Le monde des entreprises a connu de nombreuses mutations au fil des ans, et tous les secteurs d'activités sont désormais soumis à une très forte pression concurrentielle. Pour cette raison, chacune cherche à améliorer ses résultats et à développer de plus grandes performances pour le...
Le contrôle fiscal
Fiche - 1 pages - Finance
Le contrôle fiscal, contrepartie du système fiscal français, a été mis en place afin de permettre à l'administration de vérifier que le contribuable a bien respecté ses obligations fiscales. Il existe deux types de contrôle fiscal : le contrôle interne et le...
Le rôle de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise - publié le 12/06/2020
Étude de cas - 10 pages - Audit
Le secteur économique, et par conséquent tout ce qui concerne les entreprises, a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Il est devenu, au fil du temps, primordial de connaître les éléments comptables afin d'avoir au sein de chaque entreprise en France la comptabilité la plus précise et...
En quoi la mise en place d'un pôle contrôle de gestion dans les PME influe sur la performance économique de celles-ci ? - Plan détaillé
Mémoire - 2 pages - Contrôle de gestion
Le document comprend un guide et un exemple de plan détaillé avec des parties et sous parties précises.
Comment le manque de contrôle a-t-il pu ternir l'image de l'une des plus grandes banques françaises et celle de Jérôme Kerviel ?
Thèse - 31 pages - Stratégie
Dans le cas de l'affaire Kerviel, qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire, ce trader était au départ un informaticien qui avait réussi à déjouer tous les systèmes de contrôle de la Société Générale et à cacher ses pertes grâce à des transactions fictives. Sa tâche, en tant que...
Diagnostic stratégique - Pièceautos : quel est le style de contrôle mis en oeuvre dans le groupe au regard de la typologie proposée par Goold et Campbell ?
Étude de cas - 4 pages - Stratégie
Pièceautos, leader des équipementiers automobiles européens, est spécialisé dans trois types de produits : les transmissions, les systèmes thermiques et les équipements électriques et électroniques. Il possède également une importante structure de distribution de pièces détachées. Simple groupe...
Etude du système de contrôle de Belgian Post International
Étude de cas - 30 pages - Management organisation
Belgian Post International est la division internationale de La Poste/De Post. Cette entreprise est spécialisée dans la gestion du courrier administratif et quotidien, ainsi que du direct mail et des colis internationaux. La division emploie 300 personnes et gère 360 millions de pièces par an...
En quoi la pratique de l'autoévaluation peut-elle être complémentaire voire plus efficace et plus efficiente que les mécanismes de contrôle externes ?
Présentation - 14 pages - Management organisation
Ce diaporama est un support de soutenance pour un mémoire sur la valeur ajoutée de l'autoévaluation dans le cadre de la maîtrise des risques. "Les affaires Enron, Toshiba mais aussi Kerviel ont montré des faiblesses structurelles existantes dans les dispositifs de contrôle...
L'audit interne dans le secteur public
Cours - 2 pages - Audit
L'audit interne est un outil intéressant pour effectuer un diagnostic des ressources disponibles et de leur degré de maîtrise. Le développement de l'audit interne dans le secteur public est récent et s'est fait de manière progressive dont l'élan est d'abord donné...
